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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000154
Monto de la Factura
₲ 105.174.580
Nro. de Orden de Pago
20142220
Fecha de Orden de Pago
18-03-2014
Fecha Emisión Cheque
24-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.238.450
IVA
₲ 9.561.326

Retención DNCP
₲ 374.804
Retención IVA
₲ 2.868.398
Retención Renta
₲ 1.912.265
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.780.663
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ELECTROMECANICA D.S.A S.R.L
RUC
80005731-7
Número de Contrato
5223
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-77875
Monto Contrato
₲ 782.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 781.960.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 708.086.419

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250674
Nombre de la Licitación
Lp0868-13.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de E.E. en las Divisiones Regionales, bajo la modalidad de Contrato Abierto(HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande