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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000028
Monto de la Factura
₲ 37.492.467
Nro. de Orden de Pago
20139559
Fecha de Orden de Pago
14-10-2013
Fecha Emisión Cheque
18-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.950.451
IVA
₲ 3.408.406

Retención DNCP
₲ 133.610
Retención IVA
₲ 1.022.522
Retención Renta
₲ 681.681
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.704.203
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
5105
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-69014
Monto Contrato
₲ 649.733.745
Total Pagado por el Contrato
₲ 427.727.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 387.319.088

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230648
Nombre de la Licitación
Lp0816-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras de Líneas de Autoayuda en MT y BT en localidades del Dpto. Caazapá, con provisión total de materiales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande