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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-3921
Nro. de Timbrado
16278615
Monto de la Factura
₲ 151.500.000
Nro. de Orden de Pago
11021
Fecha de Orden de Pago
11-04-2025
Fecha Emisión Cheque
11-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.701.981
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 534.382
Retención IVA
₲ 4.131.819
Retención Renta
₲ 4.131.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23001-24-243845
Monto Contrato
₲ 248.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.673.926

Datos de la Licitación

ID de Licitación
450763
Nombre de la Licitación
Adquisición de Generador
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn