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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001636
Nro. de Timbrado
16306488
Monto de la Factura
₲ 174.990.000
Nro. de Orden de Pago
8360
Fecha de Orden de Pago
07-07-2023
Fecha Emisión Cheque
07-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.673.543
IVA

Retención DNCP
₲ 617.237
Retención IVA
₲ 4.772.455
Retención Renta
₲ 4.772.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80072821-1
Número de Contrato
0058/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23001-22-221381
Monto Contrato
₲ 174.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.835.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.673.543

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418217
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos para el OIAT y ONI del INTN - SBE
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn