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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002129
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 10.717.278
Nro. de Orden de Pago
35110
Fecha de Orden de Pago
10-12-2018
Fecha Emisión Cheque
10-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.191.937
IVA
₲ 974.298
Retención DNCP
₲ 38.192
Retención IVA
₲ 292.289
Retención Renta
₲ 194.860
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITAPUA COMUNICACIONES S.A.
RUC
80015463-0
Número de Contrato
PBS/LPN/01/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28004-18-154997
Monto Contrato
₲ 1.085.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 918.505.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 867.183.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338985
Nombre de la Licitación
Servicios de Alquiler de Equipos Informaticos y Fotocopiadora. Plurianual 2018 - 2019-2020
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado