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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002092
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 249.990
Nro. de Orden de Pago
5468
Fecha de Orden de Pago
01-10-2018
Fecha Emisión Cheque
01-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 237.736
IVA
₲ 22.726

Retención DNCP
₲ 891
Retención IVA
₲ 6.818
Retención Renta
₲ 4.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ITAPUA COMUNICACIONES S.A.
RUC
80015463-0
Número de Contrato
PBS/LPN/01/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28004-18-154997
Monto Contrato
₲ 1.085.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 918.505.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 867.183.969

Datos de la Licitación

ID de Licitación
338985
Nombre de la Licitación
Servicios de Alquiler de Equipos Informaticos y Fotocopiadora. Plurianual 2018 - 2019-2020
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado