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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            002-001-0000473
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            17136377
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 30.158.348
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            99028
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            10-02-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            10-02-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            10-02-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 27.313.868
        
                                    IVA
                            
            ₲ 2.741.668
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 109.667
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 822.500
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ELVIO MARECO BARRIENTOS 
        
                                    RUC
                            
            4965697-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-30151-24-248962
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.183.413.207
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.020.164.282
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 938.888.520
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            448671
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD (LOMADA ELEVADA) EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD
        
                                    Convocante
                            
            Municipalidad de Ciudad del Este
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ciudad del Este
        