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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000306
Monto de la Factura
₲ 636.335.568
Nro. de Orden de Pago
2787
Fecha de Orden de Pago
24-02-2017
Fecha Emisión Cheque
24-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 633.911.433
IVA
₲ 30.301.694

Retención DNCP
₲ 2.424.135
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
361
Código de Contratación (CC)
LP-22009-15-106503
Monto Contrato
₲ 3.754.375.812
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.484.668.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.471.285.316

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286427
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LECHE ENTERA FLUIDA PARA MERIENDA ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari