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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001099
Monto de la Factura
₲ 130.699.920
Nro. de Orden de Pago
2000009669
Fecha de Orden de Pago
02-06-2023
Fecha Emisión Cheque
02-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.109.820
IVA
₲ 11.881.811
Retención DNCP
₲ 461.014
Retención IVA
₲ 3.564.543
Retención Renta
₲ 3.564.543
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PG INGENIERÍA SRL
RUC
80087960-0
Número de Contrato
8301
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207655
Monto Contrato
₲ 3.741.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.729.645.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.503.714.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande