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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002281
Monto de la Factura
₲ 118.584.917
Nro. de Orden de Pago
20223699
Fecha de Orden de Pago
11-05-2022
Fecha Emisión Cheque
30-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.203.574
IVA
₲ 10.780.447
Retención DNCP
₲ 418.281
Retención IVA
₲ 3.234.134
Retención Renta
₲ 3.234.134
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.390.224
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
8434 8453
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-208160
Monto Contrato
₲ 3.114.508.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.987.284.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.672.301.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande