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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001383
Nro. de Timbrado
17527448
Monto de la Factura
₲ 165.627.000
Nro. de Orden de Pago
73
Fecha de Orden de Pago
22-01-2025
Fecha Emisión Cheque
22-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.364.363
IVA
₲ 15.057.000

Retención DNCP
₲ 578.189
Retención IVA
₲ 4.517.100
Retención Renta
₲ 6.022.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO HORUS S.A
RUC
80048836-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23018-24-248587
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.513.661.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.412.036.495

Datos de la Licitación

ID de Licitación
443355
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMA POR HORA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill