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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-0032-0000919
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            15992465
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 169.201.928
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            3947
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            11-12-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            11-12-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            12-12-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 157.696.196
        
                                    IVA
                            
            ₲ 15.381.993
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 590.669
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 4.614.598
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 6.152.797
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
        
                                    RUC
                            
            80013889-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-23018-24-246599
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 169.201.928
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 169.054.260
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 157.696.196
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            441590
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE IMPRESORAS - AD REFERENDUM
        
                                    Convocante
                            
            Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill
        