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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000646
Monto de la Factura
₲ 1.269.891
Nro. de Orden de Pago
201810399
Fecha de Orden de Pago
13-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.138.423
IVA
₲ 115.445
Retención DNCP
₲ 4.479
Retención IVA
₲ 34.634
Retención Renta
₲ 34.633
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 57.722
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GARCIA SEGOVIA
RUC
1912921-1
Número de Contrato
6936/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-142027
Monto Contrato
₲ 851.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 812.758.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 731.612.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318623
Nombre de la Licitación
Lp01274-16 Obtención de Precios Unitarios HHP2 para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande