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Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0000024
Nro. de Timbrado
17647557
Monto de la Factura
₲ 106.767.150
Nro. de Orden de Pago
815
Fecha de Orden de Pago
18-07-2025
Fecha Emisión Cheque
18-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.566.890
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 376.597
Retención IVA
₲ 2.911.832
Retención Renta
₲ 2.911.831
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22003-25-250200
Monto Contrato
₲ 81.501.081.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.989.834.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.409.697.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458324
Nombre de la Licitación
Alimentación Escolar “Hambre Cero En Nuestras Escuelas Y Sistema Educativo en el Departamento de cordillera 2025-2027
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera