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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-99
Monto de la Factura
₲ 2.270.720
Nro. de Orden de Pago
8159
Fecha de Orden de Pago
04-07-2013
Fecha Emisión Cheque
04-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.159.412
IVA
₲ 206.430

Retención DNCP
₲ 8.092
Retención IVA
₲ 61.930
Retención Renta
₲ 41.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
06/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-71083
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.085.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.404.503

Datos de la Licitación

ID de Licitación
252999
Nombre de la Licitación
PUBLICACION DE PERIODICOS NACIONALES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria