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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-203
Monto de la Factura
₲ 3.937.780
Nro. de Orden de Pago
8243
Fecha de Orden de Pago
04-10-2013
Fecha Emisión Cheque
04-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.744.757
IVA
₲ 357.981

Retención DNCP
₲ 14.033
Retención IVA
₲ 107.394
Retención Renta
₲ 71.596
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
06/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-71083
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.085.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.404.503

Datos de la Licitación

ID de Licitación
252999
Nombre de la Licitación
PUBLICACION DE PERIODICOS NACIONALES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria