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Datos del Pago

Nro. de Factura
6835500
Monto de la Factura
₲ 6.835.500
Nro. de Orden de Pago
4151
Fecha de Orden de Pago
18-06-2014
Fecha Emisión Cheque
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.500.436
IVA
₲ 621.409

Retención DNCP
₲ 24.359
Retención IVA
₲ 186.423
Retención Renta
₲ 124.282
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI-FULL S.R.L.
RUC
80017325-2
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-80509
Monto Contrato
₲ 77.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.121.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.443.537

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251369
Nombre de la Licitación
Impresión de Revistas de caracter informativo
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica