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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001899
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.680.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            263
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            06-09-2013
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            06-09-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            06-09-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.597.650
        
                                    IVA
                            
            ₲ 152.727
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 5.987
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 45.818
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 30.545
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CEPORT S.R.L. 
        
                                    RUC
                            
            80044697-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            9/2012
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28001-13-68810
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 30.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 20.720.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 19.817.793
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            246009
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Retiro de Basuras en Contenedor - Ad Referendum
        
                                    Convocante
                            
            Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Colegio Experimental Paraguay - Brasil
        