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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-2524-2489-2315
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.360.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            330
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            17-10-2013
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            17-10-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-10-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.195.299
        
                                    IVA
                            
            ₲ 305.454
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 11.974
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 91.636
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 61.091
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CEPORT S.R.L. 
        
                                    RUC
                            
            80044697-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            9/2012
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28001-13-68810
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 30.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 20.720.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 19.817.793
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            246009
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Retiro de Basuras en Contenedor - Ad Referendum
        
                                    Convocante
                            
            Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Colegio Experimental Paraguay - Brasil
        