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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004001
Monto de la Factura
₲ 10.880.000
Nro. de Orden de Pago
4375
Fecha de Orden de Pago
15-10-2014
Fecha Emisión Cheque
15-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.346.683
IVA
₲ 986.091

Retención DNCP
₲ 38.772
Retención IVA
₲ 296.727
Retención Renta
₲ 197.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ANDRES ALEJANDRO BOVEDA GALLAR
RUC
352873-1
Número de Contrato
68/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-83140
Monto Contrato
₲ 39.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.040.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.273.386

Datos de la Licitación

ID de Licitación
265967
Nombre de la Licitación
Servicios de recolección de residuos en contenedores
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica