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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010030000108
Monto de la Factura
₲ 5.708.300
Nro. de Orden de Pago
762
Fecha de Orden de Pago
27-11-2013
Fecha Emisión Cheque
03-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.428.490
IVA
₲ 518.939

Retención DNCP
₲ 20.342
Retención IVA
₲ 155.681
Retención Renta
₲ 103.787
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
019/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-80071
Monto Contrato
₲ 5.708.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.708.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.428.490

Datos de la Licitación

ID de Licitación
263572
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GUANTES Y TAPABOCAS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción