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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003019
Nro. de Timbrado
13634579
Monto de la Factura
₲ 2.503.500
Nro. de Orden de Pago
701
Fecha de Orden de Pago
04-12-2019
Fecha Emisión Cheque
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.358.115
IVA
₲ 227.591

Retención DNCP
₲ 8.831
Retención IVA
₲ 68.277
Retención Renta
₲ 68.277
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23019-18-156230
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.269.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.751.207

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345238
Nombre de la Licitación
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Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas