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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002405
Nro. de Timbrado
12980095
Monto de la Factura
₲ 5.493.720
Nro. de Orden de Pago
423
Fecha de Orden de Pago
15-10-2018
Fecha Emisión Cheque
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.174.685
IVA
₲ 212.896
Retención DNCP
₲ 19.377
Retención IVA
₲ 149.829
Retención Renta
₲ 149.829
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23019-18-156230
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.269.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.751.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345238
Nombre de la Licitación
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Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas