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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004200
Monto de la Factura
₲ 2.750.000
Nro. de Orden de Pago
3574
Fecha de Orden de Pago
26-08-2015
Fecha Emisión Cheque
26-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.615.200
IVA
₲ 250.000

Retención DNCP
₲ 9.800
Retención IVA
₲ 75.000
Retención Renta
₲ 50.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
05-06-2015
Código de Contratación (CC)
CD-28003-15-107002
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.774.546

Datos de la Licitación

ID de Licitación
294005
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE FOTOCOPIADO
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas