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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0024650
Nro. de Timbrado
14237306
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
511
Fecha de Orden de Pago
19-11-2020
Fecha Emisión Cheque
24-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.419.273
IVA
₲ 909.091

Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONTROLLER CONTADORES & AUDITORES
RUC
80026558-0
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23015-18-153405
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.096.365

Datos de la Licitación

ID de Licitación
338281
Nombre de la Licitación
Auditoria Externa para el Proyecto "Adecuación Edilicia para la Modernización de las Aduanas"
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas