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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0009375
Nro. de Timbrado
13907671
Monto de la Factura
₲ 2.620.392
Nro. de Orden de Pago
641
Fecha de Orden de Pago
23-12-2020
Fecha Emisión Cheque
30-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.468.219
IVA
₲ 238.217

Retención DNCP
₲ 9.243
Retención IVA
₲ 71.465
Retención Renta
₲ 71.465
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GOTZE INGENIERIA SA
RUC
80046302-1
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-23015-18-164298
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.987.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.761.590

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344155
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADORES GENERADORES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas