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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000013
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 8.205.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1239
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            07-08-2013
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            13-08-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            13-08-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 7.802.209
        
                                    IVA
                            
            ₲ 745.909
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 29.836
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 223.773
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 149.182
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JUAN MANUEL MEDINA GIMENEZ
        
                                    RUC
                            
            3200067-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            26/2013
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-21001-13-75491
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 27.350.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 27.350.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 26.007.364
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            255909
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONTRATACION DEL SERVICIO DE CLASIFICACION Y REORDENAMIENTO DE PLANOS Y ROLLOS MICROFILMADOS
        
                                    Convocante
                            
            Banco Central del Paraguay (BCP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Banco Central del Paraguay
        