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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            256
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 4.523.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            302
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            20-12-2011
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            26-12-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            04-01-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 4.301.291
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 16.118
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            NIDIA SANABRIA DE FERREIRA
        
                                    RUC
                            
            1413212-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-13001-11-28627
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 13.851.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 12.284.200
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 12.255.657
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            213926
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIOS GASTRONOMICOS
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu
        