Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008411
Nro. de Timbrado
11854685
Monto de la Factura
₲ 1.018.000
Nro. de Orden de Pago
612
Fecha de Orden de Pago
22-12-2016
Fecha Emisión Cheque
22-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.014.298
IVA
₲ 92.545

Retención DNCP
₲ 3.702
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
63/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23019-15-115472
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.257.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.155.264

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298882
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PRENSA ESCRITA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas