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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-004723
Nro. de Timbrado
12197521
Monto de la Factura
₲ 98.000
Nro. de Orden de Pago
537
Fecha de Orden de Pago
01-11-2017
Fecha Emisión Cheque
01-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.644
IVA
₲ 8.909

Retención DNCP
₲ 356
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN CARLOS DIAZ BENITEZ
RUC
2358761-0
Número de Contrato
39/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23019-15-112059
Monto Contrato
₲ 17.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.583.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.491.345

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298272
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRADUCCIÓN
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas