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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002165
Monto de la Factura
₲ 602.000
Nro. de Orden de Pago
472
Fecha de Orden de Pago
16-10-2015
Fecha Emisión Cheque
16-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 599.811
IVA
₲ 54.727
Retención DNCP
₲ 2.189
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS DIAZ BENITEZ
RUC
2358761-0
Número de Contrato
39/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23019-15-112059
Monto Contrato
₲ 17.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.583.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.491.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298272
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRADUCCIÓN
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas