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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            002-001-0002048
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12815767
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.328.800
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            955
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            01-10-2018
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            01-10-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-10-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.214.646
        
                                    IVA
                            
            ₲ 211.709
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 8.299
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 63.513
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 42.342
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
        
                                    RUC
                            
            2957648-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            23/2018
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28001-18-158689
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 20.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 19.972.300
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 18.947.525
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            338178
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS AUDIOVISUALES, PROYECTORES MULTIMEDIA Y FOTOCOPIADORAS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA 
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
        