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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-003-0019012
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12663910
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 9.200.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            4156
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            06-09-2018
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            06-09-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            19-09-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 8.797.542
        
                                    IVA
                            
            ₲ 836.364
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 32.785
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 167.273
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 202.400
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E
        
                                    RUC
                            
            80001446-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            006/2018
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28001-18-155737
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 23.396.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 23.396.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 22.315.651
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            343754
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO
        
                                    Convocante
                            
            Universidad Nacional de Asunción (UNA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud
        