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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004142
Nro. de Timbrado
13273394
Monto de la Factura
₲ 10.932.500
Nro. de Orden de Pago
3259
Fecha de Orden de Pago
11-06-2019
Fecha Emisión Cheque
11-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.297.620
IVA
₲ 993.864
Retención DNCP
₲ 38.562
Retención IVA
₲ 298.159
Retención Renta
₲ 298.159
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DERFA SRL
RUC
80090242-4
Número de Contrato
31/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-160394
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.922.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.119.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350440
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria