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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000021
Nro. de Timbrado
12876572
Monto de la Factura
₲ 3.660.000
Nro. de Orden de Pago
2187
Fecha de Orden de Pago
28-11-2018
Fecha Emisión Cheque
28-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.447.454
IVA
₲ 332.727
Retención DNCP
₲ 12.910
Retención IVA
₲ 99.818
Retención Renta
₲ 99.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
017/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-161522
Monto Contrato
₲ 29.906.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.906.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.176.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351127
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles, Enseres y Electrodomésticos
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud