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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000162
Nro. de Timbrado
12592798
Monto de la Factura
₲ 9.500.000
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
08-06-2018
Fecha Emisión Cheque
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.034.327
IVA
₲ 863.636
Retención DNCP
₲ 33.855
Retención IVA
₲ 259.091
Retención Renta
₲ 172.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIQUIDOS Y MINERALES ( LIQMIN S.A.C.I.A.)
RUC
80025692-1
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-155125
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.368.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339764
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA PARA CASA MATRIZ Y CENTRO DE ADIESTRAMIENTO EN SERVICIO - AD REFERÉNDUM
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas
