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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0001703
Nro. de Timbrado
12046718
Monto de la Factura
₲ 770.000
Nro. de Orden de Pago
361
Fecha de Orden de Pago
31-08-2017
Fecha Emisión Cheque
05-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 732.256
IVA
₲ 70.000

Retención DNCP
₲ 2.744
Retención IVA
₲ 21.000
Retención Renta
₲ 14.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-138928
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.831.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.592.073

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325394
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro