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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001183
Nro. de Timbrado
11796347
Monto de la Factura
₲ 14.052.360
Nro. de Orden de Pago
719
Fecha de Orden de Pago
28-09-2017
Fecha Emisión Cheque
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.363.540
IVA
₲ 1.277.487

Retención DNCP
₲ 50.077
Retención IVA
₲ 383.246
Retención Renta
₲ 255.497
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NINFA TERESA GONZALEZ DAVALOS
RUC
856261-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-141329
Monto Contrato
₲ 97.552.734
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.547.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.965.684

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331647
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción