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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001673
Nro. de Timbrado
12368584
Monto de la Factura
₲ 25.400.800
Nro. de Orden de Pago
1034
Fecha de Orden de Pago
19-12-2017
Fecha Emisión Cheque
11-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.155.699
IVA
₲ 2.309.164
Retención DNCP
₲ 90.519
Retención IVA
₲ 692.749
Retención Renta
₲ 461.833
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NINFA TERESA GONZALEZ DAVALOS
RUC
856261-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-141329
Monto Contrato
₲ 97.552.734
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.547.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.965.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331647
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción
