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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001292
Nro. de Timbrado
12658135
Monto de la Factura
₲ 10.800.000
Nro. de Orden de Pago
193
Fecha de Orden de Pago
27-06-2018
Fecha Emisión Cheque
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.270.604
IVA
₲ 981.818

Retención DNCP
₲ 38.487
Retención IVA
₲ 294.545
Retención Renta
₲ 196.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CALIXTO ADAN JARA BAEZ
RUC
3694713-0
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-144119
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.720.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.597.985

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324820
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu