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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001326
Nro. de Timbrado
12658135
Monto de la Factura
₲ 9.450.000
Nro. de Orden de Pago
298
Fecha de Orden de Pago
28-08-2018
Fecha Emisión Cheque
25-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.986.779
IVA
₲ 859.091

Retención DNCP
₲ 33.676
Retención IVA
₲ 257.727
Retención Renta
₲ 171.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CALIXTO ADAN JARA BAEZ
RUC
3694713-0
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-144119
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.720.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.597.985

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324820
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu