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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0064009
Nro. de Timbrado
15339110
Monto de la Factura
₲ 57.719.664
Nro. de Orden de Pago
101
Fecha de Orden de Pago
28-03-2022
Fecha Emisión Cheque
28-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.316.827
IVA
₲ 5.247.242

Retención DNCP
₲ 203.593
Retención IVA
₲ 1.574.173
Retención Renta
₲ 1.574.173
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
35/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23019-21-208269
Monto Contrato
₲ 176.102.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.946.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.719.639

Datos de la Licitación

ID de Licitación
401539
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas