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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0001774
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 7.180.198
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            3184
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            03-10-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            03-10-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            05-10-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 6.984.374
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
             ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN
        
                                    RUC
                            
            1513152-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            4/2023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-30186-23-229061
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 151.804.465
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 142.348.874
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 142.348.874
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            428035
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONSTRUCCION DE UN AULA 5,80m x 6,80m CON TECHO DE TEJAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 472 "ALEJO JUAN MARTÍN ROBADIN MAMET"
        
                                    Convocante
                            
            Municipalidad de Villeta
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Villeta
        