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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-009-0004587
Monto de la Factura
₲ 2.798.226
Nro. de Orden de Pago
2234
Fecha de Orden de Pago
06-08-2014
Fecha Emisión Cheque
06-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.661.062
IVA
₲ 254.384

Retención DNCP
₲ 9.972
Retención IVA
₲ 76.315
Retención Renta
₲ 50.877
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
021/13
Código de Contratación (CC)
CD-25004-13-83236
Monto Contrato
₲ 48.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.182.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.389.713

Datos de la Licitación

ID de Licitación
265001
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIO CORPORATIVO DE LLAMADAS, PARA EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp