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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-009-0004413
Monto de la Factura
₲ 2.803.011
Nro. de Orden de Pago
2363
Fecha de Orden de Pago
29-04-2014
Fecha Emisión Cheque
29-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.665.612
IVA
₲ 254.819

Retención DNCP
₲ 9.989
Retención IVA
₲ 76.446
Retención Renta
₲ 50.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
021/13
Código de Contratación (CC)
CD-25004-13-83236
Monto Contrato
₲ 48.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.182.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.389.713

Datos de la Licitación

ID de Licitación
265001
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIO CORPORATIVO DE LLAMADAS, PARA EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp