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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001378
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 7.250.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            6391
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            18-09-2013
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            18-09-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-09-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 6.894.619
        
                                    IVA
                            
            ₲ 659.090
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 25.836
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 197.727
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 131.818
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MARIA GLORIA PAREDES LAMBARE
        
                                    RUC
                            
            689086-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            08/2013
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-25004-13-72906
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 60.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 50.287.500
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 47.822.498
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            254817
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE DESAYUNO Y ALMUERZO PARA LA GUARDERÍA Y ALMUERZO Y CENA PARA OFICIALES DE VIGILANCIA
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Annp
        