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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002249
Monto de la Factura
₲ 22.080.000
Nro. de Orden de Pago
24027
Fecha de Orden de Pago
20-11-2019
Fecha Emisión Cheque
20-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.797.754
IVA
₲ 2.007.273

Retención DNCP
₲ 77.882
Retención IVA
₲ 602.182
Retención Renta
₲ 602.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
30/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28005-19-176336
Monto Contrato
₲ 22.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.080.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.797.754

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361507
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Puertas y Ventanas para la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnológicas de la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado