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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012207
Nro. de Timbrado
13228037
Monto de la Factura
₲ 2.170.000
Nro. de Orden de Pago
37312
Fecha de Orden de Pago
17-09-2019
Fecha Emisión Cheque
17-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.162.109
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 7.891
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JACK CESAR FLORENTIN TORRES
RUC
1003587-7
Número de Contrato
N°468/2017
Código de Contratación (CC)
CD-27001-17-146580
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.348.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.383.883

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328622
Nombre de la Licitación
Servicio de Grua para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf