Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007447
Nro. de Timbrado
12441174
Monto de la Factura
₲ 1.482.000
Nro. de Orden de Pago
1698
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.476.611
IVA
₲ 134.727

Retención DNCP
₲ 5.389
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JACK CESAR FLORENTIN TORRES
RUC
1003587-7
Número de Contrato
N°468/2017
Código de Contratación (CC)
CD-27001-17-146580
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.348.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.383.883

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328622
Nombre de la Licitación
Servicio de Grua para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf