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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000024
Nro. de Timbrado
14852788
Monto de la Factura
₲ 11.236.000
Nro. de Orden de Pago
555
Fecha de Orden de Pago
02-06-2022
Fecha Emisión Cheque
02-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.583.495
IVA
₲ 1.021.454

Retención DNCP
₲ 39.632
Retención IVA
₲ 306.437
Retención Renta
₲ 306.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
2661/2017
Código de Contratación (CC)
CD-27001-17-147093
Monto Contrato
₲ 69.980.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.478.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.684.387

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322213
Nombre de la Licitación
Adquisición y Recarga de Extintores para el BNF.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf